马鞍山市雨山区消防救援大队关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年08月13日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1337

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年8月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0828 订书机 10 108.0 得力/deli\0828 验收通过
2 金士顿 DTKN/128GB U盘 13 1248.0 金士顿/Kingston\DTKN/128GB 验收通过
3 得力 8554 票夹/长尾夹 15 216.0 得力/deli\8554 验收通过
4 得力 8553 票夹/长尾夹 15 189.0 得力/deli\8553 验收通过
5 晨光 k35 中性笔 单支 300 570.0 晨光/M G\k35 验收通过
6 得力 No.6811 白板笔 油漆笔 20 40.0 得力/deli\No.6811 验收通过
7 得力 9845 文件座/文件架/文件框 15 256.65 得力/deli\9845 验收通过
8 得力 5604 档案盒 30 504.0 得力/deli\5604 验收通过
9 得力 2045 美工刀 15 189.0 得力/deli\2045 验收通过
10 得力 ZF223 打印/复印纸A4 80 1584.0 得力/deli\ZF223 验收通过
11 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 贴纸 50 89.5 得力/deli\9082 验收通过
12 得力 8201 钢卷尺 5 26.9 得力/deli\8201 验收通过
13 得力 0018 别针/回形针/大头针 15 19.5 得力/deli\0018 验收通过
14 得力 5309 文件夹 30 237.0 得力/deli\5309 验收通过
15 得力 7317 胶水 50 155.5 得力/deli\7317 验收通过
16 南韩 胶水 固体胶 35g 100 311.0 南韩\胶水 验收通过
17 得力 8204 钢卷尺 5 180.0 得力/deli\8204 验收通过
18 庄博 30060 档案盒6公分 9306 50 69.0 庄博\30060 验收通过
19 得力 0012 订书钉 20 18.0 得力/deli\0012 验收通过
20 张小泉 HBS-154 剪刀 10 135.0 张小泉\HBS-154 验收通过
21 超霸 5号充电电池2600HA 电池/电力配件 20 1160.0 超霸/GP\2600HA 验收通过
22 昂特 JS-837 / JS-836 商务公文包 15 1035.0 昂特\JS-837 验收通过
23 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 15 127.5 得力/deli\30369 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 计智





招标进度跟踪
2026-08-13
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