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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1337
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0828 订书机 | 10 | 108.0 | 得力/deli\0828 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTKN/128GB U盘 | 13 | 1248.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 15 | 216.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 15 | 189.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 单支 | 300 | 570.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 No.6811 白板笔 油漆笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\No.6811 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9845 文件座/文件架/文件框 | 15 | 256.65 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 30 | 504.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2045 美工刀 | 15 | 189.0 | 得力/deli\2045 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 ZF223 打印/复印纸A4 | 80 | 1584.0 | 得力/deli\ZF223 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 贴纸 | 50 | 89.5 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8201 钢卷尺 | 5 | 26.9 | 得力/deli\8201 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 15 | 19.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5309 文件夹 | 30 | 237.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7317 胶水 | 50 | 155.5 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 16 | 南韩 胶水 固体胶 35g | 100 | 311.0 | 南韩\胶水 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8204 钢卷尺 | 5 | 180.0 | 得力/deli\8204 | 验收通过 | |
| 18 | 庄博 30060 档案盒6公分 9306 | 50 | 69.0 | 庄博\30060 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 18.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 20 | 张小泉 HBS-154 剪刀 | 10 | 135.0 | 张小泉\HBS-154 | 验收通过 | |
| 21 | 超霸 5号充电电池2600HA 电池/电力配件 | 20 | 1160.0 | 超霸/GP\2600HA | 验收通过 | |
| 22 | 昂特 JS-837 / JS-836 商务公文包 | 15 | 1035.0 | 昂特\JS-837 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 127.5 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |