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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2704
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 棉拖把 | 5 | 75.0 | 兰诗\棉头拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 高品乐﹒晶彩 晶彩高品乐A3-70g 打印/复印纸 | 30 | 1650.0 | 高品乐﹒晶彩\晶彩高品乐A3-70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5458 记事本 | 3 | 63.0 | 得力/deli\5458 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 2015 圆珠笔 | 30 | 54.0 | 晨光/M G\2015 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 130.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 数码电池/充电器 | 20 | 80.0 | 南孚/NANFU\5352 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力(deli)文件袋商务资料袋8313白色按扣 单个装 | 100 | 328.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 8 | 得力5609档案盒(蓝)(只) | 30 | 360.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 100.0 | 验收通过 |