财务专项审计

发布时间: 2026年08月13日
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预算金额:¥25000 元 采购方式:

项目需求详情

现采购2021至2025年度审计服务,审计期间为2021年1月1日至2025年12月31日。审计内容全面覆盖内部控制制度建设及执行、预算编制与执行、收支真实性合规性、资产管理、政府采购程序、合同签订履行及归档等各个方面。供应商须具备****事务所执业证书且年审合格。供应商须制定详实审计方案,明确重点程序、时间节点和质量保障措施,审计中严格遵守审计准则和职业规范,确保独立客观公正,对审计报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。服务团队一经确定不得擅自更换,采购人有权要求更换不胜任人员,更换须在三个工作日内完成。供应商须在合同签订后约**历日内提交正式审计报告及全套工作底稿、取证单等资料,所有审计成果知识产权归采购人所有,服务期满不得私自保留任何电子或纸质材料。供应商全体人员应对知悉的国家秘密、工作秘密及敏感信息严格保密,未经书面同意不得对外披露任何审计信息,项目结束全部资料移交,违反保密规定的采购人可单方解除合同、追究法律责任并列入黑名单。合同金额包含人员劳务、差旅、食宿等全部费用,验收标准为审计报告经采购人审核通过且符合国家法规及审计准则要求,采购人有权委托第三方对审计质量进行复核,验收不合格的供应商须无条件整改直至合格,逾期或审计失职造成损失的须承担违约责任及赔偿。本项目****政府****政府购买服务管理办法,未尽事宜以正式合同为准,采购人保留对本需求的。

发布时间:2026-08-12 19:43:06

采购编号:****

座机电话:0999-****770

采购单位:****

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