株洲市公园管理所关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年08月13日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2336

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年8月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 7号电池 普通干电池 6 30.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
2 洁柔 JR078-11N 抽纸 20 1240.0 洁柔/C S\JR078-11N 验收通过
3 洁柔 BJ173-10 卷筒纸 20 500.0 洁柔/C S\BJ173-10 验收通过
4 得力 9560 纸杯 15 285.0 得力/deli\9560 验收通过
5 弘都 A5-100 记事本 30 57.0 弘都\A5-100 验收通过
6 得力 8308 文件袋 30 30.0 得力/deli\8308 验收通过
7 得力 不干胶标签 2 20.0 得力/deli\33429 验收通过
8 得力 0050 别针/回形针/大头针 15 45.0 得力/deli\0050 验收通过
9 得力 0010 订书钉 10 20.0 得力/deli\0010 验收通过
10 橙益思 A4 70g 打印/复印纸 7 1400.0 益思/UPM Yes\橙益思 A4 70g 验收通过
11 得力 7123 胶棒 5 75.0 得力/deli\7123 验收通过
12 莱盛(laser) LS-W1110A-U 硒鼓 7 1610.0 莱盛/Laser\LS-W1110A-U 验收通过
13 金士顿/Kingston 4G DDR4 2400 内存 3 540.0 金士顿/Kingston\4G DDR4 2400 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 办公室





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