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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:办公室
项目联系电话:186****5709
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**地区**市**路39号
采购单位联系人和联系方式:王**:152****6699
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****373
采购单位预算编码:017002
三、成交信息
成交日期:2026年8月13日
总成交金额(元):10000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区****银行**分行商住楼1幢105号商铺 | 10000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 SDSSDE81-1T00-Z25 移动硬盘 | 闪迪/Sandisk | SDSSDE81-1T00-Z25 | 4 | 665.0 | 2660.0 | |
| 2 | 得力 DL390050B 胶棒 | 得力/deli | DL390050B | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 3 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli | 2041 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 4 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli | 30249 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 5 | 得力 NS081 订书机 | 得力/deli | NS081 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 6 | 得力 33312 铅笔 | 得力/deli | 33312 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
| 7 | 齐心 A868 文件夹 拉杆夹 | 齐心/Comix | A868 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
| 8 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 32 | 28.0 | 896.0 | |
| 9 | 得力回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 得力回形针 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
| 10 | 得力 63481A 文件袋 | 得力/deli | 63481A | 223 | 1.0 | 223.0 | |
| 11 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli | 1555 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 12 | 晨光 APYLM488 学生用笔记本 笔记本 | 晨光/M G | APYLM488 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 13 | 得力 63751A 商务公文包 | 得力/deli | 63751A | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 14 | 麦克赛尔 CD-R 光盘 | 麦克赛尔/maxell | CD-R | 150 | 3.0 | 450.0 | |
| 15 | 法拉蒙 FLM-PZB-21154 记事本 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-PZB-21154 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 16 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deli | PA03 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 17 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli | 6600 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
| 18 | 夏普 BP-CT200 原装粉盒 | 夏普/Sharp | BP-CT200 | 3 | 420.0 | 1260.0 | |
| 19 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovo | LT2451 | 9 | 190.0 | 1710.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: