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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杜璇
项目联系电话:130****8659
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 阳关大道112号
三、成交信息
成交日期:2026年8月13日
总成交金额(元):9908.04 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市花果园后街彭家湾花果园项目C区9栋1单元8层22号[****社区] | 9908.04 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 19208 纸杯 250ml (100只) | 得力/deli | 19208 | 60 | 15.0 | 900.0 |
| 2 | 晨光 APS912D2 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M G | APS912D2 | 10 | 2.5 | 25.0 |
| 3 | 得力 30407 双面胶 24mm*10y(9.1m/卷) | 得力/deli | 30407 | 20 | 2.5 | 50.0 |
| 4 | 晨光 G-5 中性笔芯按动子弹头0.5mm【20支/盒】 | 晨光/M G | G-5 | 10 | 18.0 | 180.0 |
| 5 | 晨光 AGPK4901A 中性笔 | 晨光/M G | AGPK4901A | 12 | 28.8 | 345.6 |
| 6 | 大迈 PT015 翻页笔 绿光 | 大迈/DM | PT015 | 6 | 199.99 | 1199.94 |
| 7 | 得力 9879 财务印章光敏印油 | 得力/deli | 9879 | 10 | 9.0 | 90.0 |
| 8 | 得力 0012 订书钉 单盒装 | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.5 | 75.0 |
| 9 | 得力 S936-2B 铅笔 | 得力/deli | S936-2B | 3 | 9.5 | 28.5 |
| 10 | 铼德 DVD-R 16速4.7G 光盘 | 铼德/RiTEK | DVD-R 16速4.7G | 35 | 145.0 | 5075.0 |
| 11 | 得力 837ES 电子计算器 | 得力/deli | 837ES | 10 | 18.0 | 180.0 |
| 12 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 19mm | 得力/deli | 8555ES | 20 | 8.0 | 160.0 |
| 13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 15mm | 得力/deli | 8556ES | 30 | 9.5 | 285.0 |
| 14 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 15 | 14.4 | 216.0 |
| 15 | 南孚 5号电池 普通干电池4粒装 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 40 | 9.2 | 368.0 |
| 16 | 西玛 牛皮纸配套A4凭证纸报销单6554 | 西玛/simaa | 6554 | 20 | 13.5 | 270.0 |
| 17 | 齐心 A5715 文件夹 | 齐心/Comix | A5715 | 40 | 11.5 | 460.0 |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: