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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24/6 订书钉 | 4 | 72.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTEG2/64G U盘 | 3 | 204.0 | 金士顿/Kingston\DTEG2/64G | 验收通过 | |
| 3 | 手套 | 50 | 187.5 | 无品牌\胶皮手套 | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 w1810a 粉盒 | 14 | 1540.0 | 格之格\w1810a | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 4 | 80.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 388A 墨粉/碳粉 | 10 | 350.0 | 莱盛/Laser\388A | 验收通过 | |
| 7 | 格之格 NT-C0388Cplus+ 粉盒 | 4 | 640.0 | 格之格\NT-C0388Cplus+ | 验收通过 | |
| 8 | 尖兵 70克 A4 打印/复印纸 | 8 | 1440.0 | 尖兵\70克 A4 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |