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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7868
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 穗和3486计算器 | 1 | 57.0 | 穗和/SUIHOO\3486 | 验收通过 | |
| 2 | 清风10包装金装抽纸 | 6 | 180.0 | 清风\10包装 | 验收通过 | |
| 3 | 百易百合加厚精品一次性杯子 | 3 | 45.0 | 百合\0917 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 6 | 11.64 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |