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一、 *采购人名称: ********大学****医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ********大学****医院)
六、 *验收日期: 2026年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 HM555-48 水彩笔 | 5 | 125.0 | 得力/deli\HM555-48 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 儿童填色本/画本 | 10 | 200.0 | 得力/deli\73353 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 5802 羽毛球拍 | 4 | 120.0 | 红双喜/DHS\5802 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 锐羽5号 羽毛球 | 12 | 36.0 | 红双喜/DHS\锐羽5号 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 文件盘 | 5 | 160.0 | 齐心/Comix\B2060 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S86 台笔/水笔 | 5 | 20.0 | 得力/deli\S86 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 LE888 计时器/计步器 | 1 | 78.5 | 得力/deli\LE888 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3508 别针/回形针/大头针 | 100 | 380.0 | 齐心/Comix\B3508 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3043 橡皮 | 30 | 27.6 | 得力/deli\3043 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 115.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A1249 档案盒 | 90 | 778.5 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 橡皮筋 | 10 | 92.0 | 齐心/Comix\B3514 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 BP104R-1 圆珠笔 | 180 | 108.0 | 齐心/Comix\BP104R-1 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3706 印油/印泥/** | 10 | 90.0 | 齐心/Comix\B3706 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3059 加厚订书钉 | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\B3059 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01 水笔 | 432 | 345.6 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 17 | 中华牌 HB 铅笔 | 24 | 14.4 | 中华牌\HB | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |