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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****822XT****14604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华人 62-8 饰面板 墙板 | 华人62-8 | 张 | 50.00 | 17 | 850 |
| 2 | 三和 0144 喷砂 钉子 | 三和0144 | 盒 | 24.00 | 10 | 240 |
| 3 | 立邦 涂料(乳胶漆) 腻子粉 | 立邦腻子粉 | 件 | 32.00 | 20 | 640 |
| 4 | 兔宝宝 生态板 | 兔宝宝/tubao100********998 | 块 | 25.00 | 130 | 3250 |
| 5 | 公牛 GN-212 公牛/BULL GN-212 总控开关插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板3位总控 | 公牛/BULLGN-212 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿迪拉
联系电话: 188****8545
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: