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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 51803 万用手册 作业本 | 无品牌51803 | 本 | 300.00 | 2 | 600 |
| 2 | 齐心 K36 中性笔 | 齐心/ComixK36 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 51801 学生用印 笔袋 | 无品牌51801 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 4 | 得力 B13 学生书包 书包 | 得力/deliB13 | 只 | 15.00 | 60 | 900 |
| 5 | 掌握 GMM92802 马克笔 | 掌握/GraspGMM92802 | 盒 | 15.00 | 40 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张世垚
联系电话: 199****1799
传真:
地址: **县建设路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: