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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5345
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 T1680 胶装本 | 10 | 80.0 | 得力/deli\T1680 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2041S 美工刀 | 1 | 8.9 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2036S 美工刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\2036S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3819 塑封膜 | 3 | 150.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9189 垃圾桶 | 2 | 56.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 2011 替芯/铅芯 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\2011 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 1 | 5.9 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0015 订书钉 | 1 | 2.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0011 不锈钢订书钉12号 1000枚/盒 | 2 | 12.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1529 电子计算器 | 1 | 65.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ACT56105 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 6.5 | 晨光/M G\ACT56105 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ARC92513 纸杯 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ARC92513 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7312 高粘度弯头液体胶水(12只/盒装) | 2 | 5.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0367 订书机 | 2 | 56.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 1 | 22.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7302 胶水 | 1 | 1.5 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 1 | 13.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 1 | 9.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 1 | 19.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力 1528 电子计算器 | 2 | 136.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7103 【 12支装】固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 | 1 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0368 省力订书机(混)(台) ****00127 | 1 | 26.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |