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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1891
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈纯净水596ml*24瓶整箱饮用水 | 20 | 720.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 汤达人 日式豚骨拉面130g 方便面/粉丝/米线 | 40 | 312.0 | 汤达人\日式豚骨拉面130g | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g*2 洗洁精 | 20 | 340.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*2 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 6300-2 毛巾/面巾/方巾 | 35 | 455.0 | 洁丽雅/grace\6300-2 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 02309 中性笔 | 20 | 144.0 | 晨光/M G\02309 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33149 档案盒 | 5 | 114.8 | 得力/deli\33149 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |