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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4018
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得培力 D313 报告夹 | 1 | 30.0 | 得培力/depli\D313 | 验收通过 | |
| 2 | 得培力 D330-18 抽杆文件夹 | 3 | 60.0 | 得培力/depli\D330-18 | 验收通过 | |
| 3 | 晨迪 500ml空气**剂 | 4 | 40.0 | 晨迪\500ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35 红 中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹/得力8555ES筒装彩色长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 1 | 20.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |