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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1K07093T****2402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿伞 洁厕液800g*4瓶 免刷除臭去味洁厕灵马桶清洁除垢剂 | 绿伞/LS厕洁灵800g | 瓶 | 8.00 | 15 | 120 |
| 2 | 星宇FL308 皱纹乳胶手套 涂胶涂层劳保手套 12付 | 星宇FL308 | 件 | 4.00 | 45 | 180 |
| 3 | 公牛(BULL)插头二三脚插头3脚空调插 10a插头2脚电源插头插座/无线/自行接线 GNT-10三脚10A插头 | 公牛/BULLGNT-10 | 个 | 1.00 | 9 | 9 |
| 4 | 九牧(JOMOO)S100043-2B01-2 增压花洒喷头 | 九牧S100043-2B01-2 | 个 | 1.00 | 63 | 63 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李菊
联系电话: 182****9026
传真:
地址: **生产建设兵团第十师一八八团龙飞路233号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: