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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********484********2026001610
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92742, | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 得力 30177 封箱胶带45mm*150y*50um(6卷/筒)(普透) | 得力/deli30177, | 筒 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 3 | 得力 21583 记事贴(混)(袋) | 得力/deli21583, | 袋 | 3.00 | 3 | 9 |
| 4 | 得力 18505 碱性电池(黑)(单位:卡)普通干电池 | 得力/deli18505, | 对 | 1.00 | 6 | 6 |
| 5 | 得力 9875 秒干印油(红)(瓶) | 得力/deli9875, | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
| 6 | 得力 7093 固体胶 胶棒(白)(只) | 得力/deli7093, | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 7 | 得力/deli6600ES中性笔(黑)(单位:盒) | 得力/deli6600ES, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨先团
联系电话: 137****7278
传真:
地址: 凤羽街道文化路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: