因工作需要,我院拟开展2027年度内部审计,现公开询价。本次询价仅作为我院编制2027年度部门预算的参考,不作为正式采购、选定供应商的依据。
一、项目基本情况
项目名称:****2027年内部审计服务。
项目实施地点:****内
项目服务期限:2027年4月—2027年5月
二、主要服务内容
(一)内部审计服务:开展2026年度财务收支审计;对我单位2026年财务核算、收支管理、资产管理、物资采购、内控制度执行及合同管理等情况进行审核,并出具审计报告。
(二)风险评估及内控评价:开展2026年内部控制风险评估,并出具风险评估报告;开展2026年内部控制评价,覆盖预算、收支、采购、资产、合同等关键业务,出具内控评价报告及整改优化建议。
三、承接单位资格要求
(一)具有独立法人资格,持有有效营业执照及《****事务所执业证书》;
(二)2023年1月1日以来,在**省内有至少3****事业单位审计或内控服务业绩(提供合同或中标通知书复印件并加盖公章);
(三)项目团队不少于3人,熟悉政府会计制度及**市财政相关政策;项目负责人持有注册会计师资格证,具有5年以上从业经验;团队其他人员中至少有1名注册会计师,其余人员具有会计或审计专业中级职称(提供证书及在职证明);
(四)近三年无重大违法违规、失信记录。
四、报价需提交资料
(一)加盖公章的承诺书(见附件1);
(二)加盖公章的报价表(见附件2);
(三)营业执照、执业证书、业绩证明、人员资质证明复印件并加盖公章。
五、报价方式及截止时间加急标书代写
请于2026年8月19日17:00前,将资料扫描件发送至邮箱:****@qq.com。
联系人:罗老师,联系电话:028-****1018。
六、其他事项
(一)报价为含税包干总价,包含人工、差旅、税费、资料费等全部费用;
(二)我院对报价资料严格保密,仅用于预算编制;
(三)我院2025年会计凭证在1600笔左右,2026年凭证数量参考该业务量。