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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli6600, | 盒 | 16.00 | 12.5 | 200 |
| 2 | 得力 5005 A4/60页大容量文件夹蓝色单个装 | 得力/deli5005, | 个 | 30.00 | 12.5 | 375 |
| 3 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724, | 桶 | 11.00 | 89 | 979 |
| 4 | 得力/deli 7084-2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 得力/deli7084, | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 敖玉
联系电话: 189****3117
传真:
地址: **市**区石**路179****科技园4栋11楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: