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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 37层 文件夹 风琴包 | 10 | 530.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶棒胶水 | 12 | 10.08 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴76mm*76mm | 5 | 11.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30412 泡棉双面胶带 | 2 | 4.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PK105 组合抽屉收纳箱/盒/袋 | 2 | 77.0 | 得力/deli\PK105 | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 1器+2液 电热蚊香液 | 20 | 560.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0.5mm 软胶,(deli)6600ES中性笔 | 12 | 7.92 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |