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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1394
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 蚊香 | 4 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 檀香 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 钻石/DIAMOND落地扇 | 2 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 百通BT-7829语音计算器 | 1 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 公牛带线插座 | 3 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 4 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 拖把 | 8 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 电动喷雾器 | 1 | 286.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 不锈钢碗 | 35 | 245.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 儿童被 | 20 | 2400.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 儿童枕头 | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 防盗门锁 | 1 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 不锈钢带盖茶桶 | 4 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 洒水壶 | 4 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 84消毒液 | 1 | 118.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 垃圾桶 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 铁灰盆 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 棕扫把 | 6 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 不锈钢开水瓶 | 4 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 塑料水桶 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 艾条 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 茶叶 | 3 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |