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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U453****263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 辉铂A4 70g 打印/复印纸 A4纸 | 得力/deli7799 | 箱 | 5.00 | 240 | 1200 |
| 2 | 晨光 C5501 中性笔 按动笔 | 晨光/M GC5501 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 3 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deliTP541 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 4 | 档案盒 | 无品牌无型号 | 个 | 37.00 | 10.8 | 399.6 |
| 5 | 齐心 JT5508-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJT5508-6 | 卷 | 9.00 | 18 | 162 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭一
联系电话: 133****02458
传真:
地址: **路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: