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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****714C****12201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 臻好 警戒带 | 详见附件 | 卷 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 南孚 LR03AAA 7号电池 | 详见附件 | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | 南孚 LR6 AA 5号电池 | 详见附件 | 盒 | 1.00 | 135 | 135 |
| 4 | 得力 30672 美纹纸胶带 | 详见附件 | 卷 | 14.00 | 1.5 | 21 |
| 5 | 宜之选 塑料袋 | 详见附件 | 捆 | 8.00 | 20 | 160 |
| 6 | 钢盾 S07901 钢直尺 | 详见附件 | 把 | 7.00 | 18 | 126 |
| 7 | 简繁 透明 文件袋 | 详见附件 | 包 | 7.00 | 20 | 140 |
| 8 | 晨光 AXP96448 橡皮擦 | 详见附件 | 块 | 1.00 | 16 | 16 |
| 9 | 得力 DL003A 美工刀 | 详见附件 | 把 | 7.00 | 2 | 14 |
| 10 | 晨光 AWG97003 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 详见附件 | 盒 | 3.00 | 42 | 126 |
| 11 | 得力(deli)10个装A4透明防水文件袋 按扣资料袋档案袋公文袋 办公用品5501A | 详见附件 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 得力(deli)A4书写板夹64502 | 详见附件 | 个 | 3.00 | 7.5 | 22.5 |
| 13 | 得力2041美工刀(黄色)(单位:把) | 详见附件 | 件 | 5.00 | 9 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨帆
联系电话: 188****6235
传真: /
地址: **生产建设兵团第一师**市十团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: