目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分:2025年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
贯彻落实国家和自治区有关种子法律、法规、规章和方针政策;研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划;组织开展主要农作物品种审定推广前的试验以及品种真实性鉴定,组织新良种和种子新技术的试验示范及推广应用;核发、管理种子生产、经营许可证;负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理,组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系,组织开展种子质量认证工作;负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理;组织落实救灾备荒种子贮备任务;负责与种子管理有关的工作人员培训及技术交流。
二、部门决算单位构成
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,****。
第二部分:2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计132.61万元,同比增加18.31万元,增长16.02%。收入具体情况如下:
财政拨款收入132.61万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加18.31万元,增长16.02%,主要原因是本年度工资标准提高,新增人员公用经费增加。
(二)支出总计132.61万元,同比增加18.31万元,增长16.02%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)14.48万元,主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少5.9万元,下降28.95%,主要原因是今年无需追加退休人员的职业年金经费。
2.卫生健康支出(类)5.66万元,主要用于:财政部门
安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比增加1.73万元,增长43.95%,主要原因是在职、退休人员医疗保险等缴费金额增加。
3.农林水支出(类)105.00万元,主要用于:单位日常运作等方面的支出。同比增加21.09万元,增长25.13%,主要原因是工资标准提高,新增人员公用经费增加。
4.住房保障支出(类)7.46万元,主要用于:按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加1.37万元,增长22.57%,主要原因是住房公积金缴费金额增加。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
****2025年度一般公共预算财政拨款支出 132.61万元,其中:基本支出112.82万元,项目支出19.79万元。具体支出情况如下:
(一)行政单位离退休5.84万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。
****事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元,主要用于单位应缴纳的养老保险费支出。
(三)行政单位医疗3.30万元,主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。
(四)公务员医疗补助2.36万元,主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
(五)行政运行87.32万元,主要用于保障日常运转发生的基本支出。
(六)科技转化与推广服务2.99万元,主要用于完成**市种子质量鉴定圃建设、农作物新品种引进与示范展示项目工作任务而发生的项目支出。
(七)农业生态**保护14.70万元,主要用于:完成自治区级财政补助现代种业提升工程补助市县项目工作任务而发生的项目支出。
(八)住房公积金7.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
****2025年度一般公共预算财政拨款基本支出132.61万元,其中:人员经费97.13万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费;公用经费15.69万元,主要包括:办公费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,培训费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。
四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
****2025****政府性基金预算财政拨款支出。
五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
****2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
****2025年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.16万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2024年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:
(一)2025年度因公出国(境)无支出,同比无增减。
(二)2025年度公务用车购置及运行费无支出,2025年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆,同比无增减。
(三)2025年度公务接待费支出0万元,同比无增减。
第三部分:2025年度部门决算报表
详见附件。
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
****2025年度机关运行经费支出15.69万元,比2024年度增加4.8万元,增长44.05%。主要原因是:人员增加及办公经费增加,各项经费支出增多。
二、政府采购支出情况说明
****本单位2025年度政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。
三、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,****共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况
(一)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
本单位2025年度项目3个,项目支出总额19.79万元。所有项目均开展了绩效自评,其中3个项目评为一等,涉及资金19.79万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评发现存在问题:无。下一步改进措施:无。
2.部分重点项目绩效自评情况。
2025年自治区农业相关转移支付资金-农业生产发展资金-现代种业提升工程(农作物种子市场质量监督项目)绩效自评情况:根据设定的绩效目标,项目自评得分为99.39分,评级为一等,项目全年预算数为15万元,执行数为14.09万元,完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况:完成10亩种子质量鉴定圃建设;完成农作物种子品种样品抽样113个;完成水稻种子种植检测鉴定97个;于2025年12月31日完成项目实施;成本指标使用资金15万元以内,实际使用资金14.09万元;种业企业满意度90%以上。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(编校:农丰)
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(市种子站)附件4:2025年度**市部门决算公开格式附表(表一至表九).xls
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