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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3194
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长虹 CFS16-P02 电风扇 | 2 | 420.0 | 长虹/Changhong\CFS16-P02 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPB5804 晨光/M G AGPB5804 中性笔 | 1 | 43.0 | 晨光/M G\AGPB5804 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95369 ADM95369文件夹 板夹 | 1 | 14.0 | 晨光/M G\ADM95369 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 Q7 中性笔 【12支/盒】 | 12 | 153.6 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 95.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 富强 275ml 塑杯 | 24 | 288.0 | 富强\275ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |