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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M081********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 楚航 1084 多功能四栏文件栏 | 楚航1084 | 个 | 2.00 | 34 | 68 |
| 2 | 楚航 CH8263 文件夹单夹A4资料夹学生文具文件夹 | 楚航CH8263 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 4 | 美的 风扇/换气扇配件 | 美的/MideaGAI24FC | 台 | 1.00 | 198 | 198 |
| 5 | 美的 MK-SH20M121 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH20M121 | 台 | 1.00 | 170 | 170 |
| 6 | 得力 9570 纸杯 | 得力/deli9570 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 提 | 5.00 | 24 | 120 |
| 8 | 洁仕宝 扫把簸箕套装 | 洁仕宝YC-TS02 | 件 | 1.00 | 26 | 26 |
| 9 | 得力 其它插座 | 得力/deli18211 | 个 | 4.00 | 56 | 224 |
| 10 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 只 | 3.00 | 15 | 45 |
| 11 | 得力 18743 垃圾袋 | 得力/deli18743 | 组 | 3.00 | 15 | 45 |
| 12 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 14 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 台 | 1.00 | 29 | 29 |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 3.00 | 28 | 84 |
| 16 | 得力 硬面抄 会议笔记本 | 得力/deli16K80 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 17 | 家杰优品 JJ-SN604 水桶 | 家杰优品JJ-SN604 | 只 | 1.00 | 18 | 18 |
| 18 | 大为 胶棉拖把 | 大为/Dawei无型号 | 把 | 1.00 | 42 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周彪
联系电话: ****942****
传真:
地址: ****中心B1109室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县巴山镇新黄小区38号
附件信息: