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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5046 单强力夹(单位:个)蓝文件夹 | 得力/deli5046, | 包 | 4.00 | 11 | 44 |
| 2 | 0.5mm经典办公中性笔签字笔 子弹头红色12支/盒 | 得力/deli6600ES, | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
| 3 | 得力 7108 胶棒 固体胶(透明)(单位:支) | 得力/deli7108, | 盒 | 12.00 | 3 | 36 |
| 4 | 晨光(M G)文具白色4B办公橡皮 学生考试橡皮擦 单个装AXP96429 | 晨光/M GAXP96429, | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 晨光(M G)文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM95394 | 晨光/M GADM95394, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏再芬
联系电话: 136****6088
传真:
地址: ****政府大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: