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根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市**区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计工作报告反映我局问题2个,其中立行立改类问题1个,分阶段整改问题1个。为推动问题整改落实,我局高度重视,狠抓落实,确保整改实效。截至公告日2个问题已完成整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于补贴审核不到位的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局采取以下措施进行整改:一是已依托管理平台完成补贴申请资料复审,积极沟通推动审核平台优化升级,细化申报要求,压实诚信责任。后续将持续巩固整改成效,主动接受各方监督,确保财政资**全高效使用。
(二)关于个别项目未按合同要求配备监理人员的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局已督促代建单位严格执行相关管理办法,针对监理单位的违约行为,将依据合同条款按八折计算监理费。后续 将加强对各参建单位的履约考核,依据合同严格核查驻场人员打卡记录。
三、对审计建议的采纳情况
(一)强化预算管理主体责任,提高财政资金绩效。我局将在补贴、补偿支付审核时应以事实为依据,避免虚假申报导致财政资金损失浪费,切实提高政策执行的公平性、公正性。
(二)加强建设工程全过程管理,切实解决突出问题。我局将进一步强化设计、造价及施工现场管理,提升建设方案经济性、计量计价准确性及质量安全可靠性,建立健全合同履约监管机制,确保项目能按照合同约定履行。
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2026年8月17日