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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3469
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 标点 钥匙扣 | 1 | 20.0 | 标点\XJ-****210 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 取钉器 | 2 | 8.0 | 得力/deli\起钉器 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3628 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 齐心/Comix\齐心 B3628 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 点断式C型垃圾袋大号 大号垃圾袋 | 10 | 80.0 | 妙洁/magic\点断式C型垃圾袋大号 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 C4772 A3打印/复印纸 | 5 | 1000.0 | 齐心/Comix\C4772 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 信封 | 2 | 40.0 | 得力/deli\7号信封 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91639 订书机 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ABS91639 | 验收通过 | |
| 8 | 甲天下 饮用天然软质矿泉水500ml 矿泉水/纯净水 | 21 | 798.0 | 甲天下\饮用天然软质矿泉水500ml | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-212 3米 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-212 3米 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号1.5V 普通干电池 电池 | 10 | 65.0 | 南孚/NANFU\5号1.5V | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 99.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |