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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********484********2026002221
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 A4 230g 卡纸 | 天章/TANGOA4 230g, | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 得力 8561 黑色长尾夹50mm | 得力/deli8561, | 筒 | 3.00 | 14 | 42 |
| 3 | 得力 LQ140胶棉拖把(滚轮式)(38cm)(蓝色)(1把) | 得力/deliLQ140, | 把 | 1.00 | 48 | 48 |
| 4 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹长尾票夹 2# 41mm 24只/筒 | 齐心/ComixB3632, | 筒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 5 | 得力 5664-75 收纳/陈列用品 deli 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 得力/deli5664-75, | 个 | 16.00 | 15 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵琪勇
联系电话: 186****7111
传真:
地址: **省黔南州**县三****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: