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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3821
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 B2804P 整理箱 | 10 | 650.0 | 茶花\B2804P | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78997 文件座/文件架/文件框 | 10 | 180.0 | 得力/deli\78997 | 验收通过 | |
| 3 | 西部数据 WDBAYN0020BBK-CESN 移动硬盘 | 2 | 1300.0 | 西部数据/WD\WDBAYN0020BBK-CESN | 验收通过 | |
| 4 | 兰韵 HP2612A 墨粉/碳粉 | 6 | 300.0 | 兰韵/lanyun\HP2612A | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) | 20 | 300.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力63102抽杆报告夹(混)(个) | 30 | 120.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7480 打印/复印纸 | 1 | 220.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |