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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3170X****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
| 2 | 得力 5555 风琴包/事务包 风琴包/公文包 | 得力/deli5555 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 得力 3428 信纸 | 得力/deli3428 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 4 | 晨光 JA-801 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GJA-801 | 本 | 30.00 | 2 | 60 |
| 5 | 得力 5861 文件夹/抽杆夹 | 得力/deli5861 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 6 | 得力 0393 重型订书机 | 得力/deli0393 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 7 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 80.00 | 1 | 80 |
| 8 | 金蝶 RM06B 单据/收据/凭证 会计凭证盒 | 金蝶/kingdeeRM06B | 包 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 10 | 得力 9772 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9772 | 个 | 5.00 | 26 | 130 |
| 11 | 得力 8941 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8941 | 个 | 3.00 | 26 | 78 |
| 12 | 得力 22296 会议记录本 | 得力/deli22296 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 13 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 25.00 | 10 | 250 |
| 14 | 得力 DL-2135 专用计算器 | 得力/deliDL-2135 | 台 | 3.00 | 25 | 75 |
| 15 | 得力 DLSX-33489 中性笔 | 得力/deliDLSX-33489 | 件 | 15.00 | 24 | 360 |
| 16 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 27.00 | 15 | 405 |
| 17 | 得力5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 18 | 得力(deli)S656直液式走珠笔中性笔 水性笔0.5mm签字笔 | 得力/deliS656 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 洪学斌
联系电话: 11
传真:
地址: 红花路109号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: