阿坝州文化广播电视和旅游局关于开展2026年度内部审计服务采购的公告

发布时间: 2026年08月17日
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****关于开展2026年度内部审计服务采购的公告

为规范全局财务收支、专项资金及国有资产管理,防范财政资金使用风险,堵塞财务、资产管理漏洞,落实常态化内部监督工作要求,根据《中华人民**国审计法》《内部审计工作规定》等相关规定,我局拟委托第三方机构开展2026年度内部审计工作,现就本次第三方审计服务采购事宜公告如下:

一、项目基本情况

(一)项目名称:****2026年度内部审计第三方服务项目

(二)采购单位:****

(三)预算金额:5万元(人民币),资金来源为财政资金

(四)服务地点:**州**市及采购人指定的其他办公、档案存放地点

(五)采购方式:竞争性磋商

二、参与磋商机构资格条件要求

(一)参与机构须为依法设立、具备独立****事务所,满足《****政府采购法》第二十二条全部规定条件,出具无利害关系承诺函,不存在法律法规规定影响本次采购公正性的关联关系。

(二)机构及派驻审计团队政治立场坚定,拥护党的路线方针政策,恪守审计职业道德,无行业惩戒、行政处罚、失信记录。

(三)派驻专职审计团队不少于2人,项目负责人取得国家认可的会计师或审计师资格证书,****事业单位财务审计、经济责任审计、国有资产管理审计等相关从业经验。

(四)机构近3****事业单位审计服务业绩、离任领导经济责任审计业绩,熟悉财政专项资金、文物资产、政府采购、“三重一大”经济事项审计核查流程。

(五)具备涉密资料管理、保密工作机制,能够严格保管涉密财务档案、馆藏文物台账资料,必要时签订专项保密协议。

三、审计服务内容

本次审计包含两大板块审计任务,服务内容如下:

****机关****事业单位财务审计

1.核查2025年度全套会计凭证、总账明细账、财务决算报表、财政预算批复文件;

2.梳理各类文旅专项资金管理、项目实施合同、政府采购档案、业务原始佐证票据;

3.盘点国有固定资产台账,核对银行对账单、单位往来款项明细;

4.查阅党组会、局长办公会、“三重一大”决策会议纪要;

5.复核历年审计、巡察、财政监督检查整改落实档案。

****研究所(州博物馆)原所长(馆长)任职期间经济责任审计(2012—2025年)

1.调取2012—2025年完整会计账簿、凭证、决算报表、文物专项资金批复文件;

2.核查文物修缮、展厅改造、馆藏文物征集等重大项目合同、支出凭证;

3.盘点馆藏文物出入库、修复、调拨全流程台账,现场核对固定资产、文物实物;

4.核查政府采购档案、银行流水、长期挂账往来款项;

5.查阅单位“三重一大”经济决策记录、负责人履职相关资料;

6.对重大遗留资产、资金事项追溯至业务发生原始年度延伸核查。

(三)配套工作服务

1.综合运用账证核对、实地盘点、约谈问询、历史资料追溯、数据对比、延伸核查六种审计方法开展全面核查;

2.对审计发现问题分类梳理,列明违规事实、问题依据、风险隐患;

3.出具完整正式内部审计报告,同步形成问题整改清单、长效管理完善建议;

4.根据需要配合我局质询,根据要求补充审计佐证材料、答复审计问询。

四、审计服务期限与工作要求

(一)审计年限

1.局机关****事业单位:2025年1月1日—2025年12月31日;

2.****研究所(州博物馆)原所长(馆长)任职期间经济责任审计:2012年1月1日—2025年12月31日,重大历史事项追溯至业务发生年度。

(二)工作纪律要求

1.严格保密:所有涉密财务、文物档案资料不得外泄,严禁私自复制、外传审计资料;

2.客观公正:如实反映审计发现问题,不得隐瞒、淡化、变通违规事项;

3.资料协同:指导各被审计单位规范归集财务、文物、项目档案,一次性列明资料清单;

4.整改支撑:针对审计问题区分立行立改、阶段性整改事项,提供可落地整改措施;

5.成果运用:审计报告需满足局党组预算调整、制度修订、干部考核、历史遗留问题处置使用需求。

(三)服务交付时限

自合同签订、全部审计资料移交完毕之日起45个工作日内完成现场审计,10个工作****事务所公章的完整审计报告书。

五、磋商报名方式及材料要求

(一)报名联系方式

联系人:刘保国

联系电话:0837-****917、189****0659

报名地址:**州**市团结街57****广场综合办公楼1520****法规科)

(二)需提交响应文件材料(电子档+密封纸质档)标书代写

1.****事务所执业证书、营业执照、信用信息公示材料(需具备审计资质);

2.项目负责人及审计团队会计师(审计师)证书、执业年限证明、从业业绩清单;

3.****机关、文博文旅单位审计项目合同复印件(典型案例);

4.无利害关系、无行业处罚失信记录书面承诺函;

5.法定代表人授权委托书、经办人身份证复印件;

6.密封报价单(总价不得超过5万元控制价);

7.专项审计实施方案、保密管理方案、特色服务承诺;

8.同类经济责任审计、事业单位财务审计工作业绩证明材料。

(三)报名时间

自公告发布之日起5个工作日内(8月24日前)接受现场及电话报名。

六、竞争性磋商评审程序

(一)报名截止次日(8月25日)上午10:00,在****15楼会议室统一接收,现场拆封全部密封响应文件;标书代写

(二****小组对照评分细则逐项打分,综合得分最高的审计机构原则为本项目服务单位;

(三)评审结果按此公告发布途径公示3个工作日,公示无异议后签订审计服务合同。

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2026年8月17日


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