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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB072********11401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554-D 长尾夹4号 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 得力 8013 裁纸刀 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli8013 | 台 | 1.00 | 128 | 128 |
| 3 | 得力 S857 中性笔 黑色 12支/盒装针管笔 | 得力/deliS857 | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 4 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力7303 胶水 | 得力/deli得力7303 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 5623ES 文件盒 档案盒 | 得力/deli5623ES | 件 | 1.00 | 576 | 576 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李海波
联系电话: 181****7858
传真:
地址: ****地区**县41团草湖镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: