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| 项目名称 | ****2025年度重大经费收支及跨年度绩效工资专项内部审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2026-08-18 |
| 项目负责人 | 李洋 | 项目标的(万元) | 882.00 |
| 预计服务金额(元) | 31,800.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-08-18 | 服务结束时间 | 2026-10-20 |
| 响应期 | 5天 | 开标时间标书代写 | 2026-08-26 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | |||
| 服务内容 | 内****机关****中心、****中心2025年度重大经费收支情况,****中心2022—2025年绩效工资实际执行情况,合计约882万元。重大经费收支审计报告和绩效工资专项审计两项审计服务合并采购,分别出具审计报告。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1.****事业单位2025年度重大经费收支合并审计,统一核查重大项目专项支出、基本支出等内容,合并出具1份审计报告; 2.****中心2022—2025年绩效工资专项审计,对照《****社会保障局、****财政局****事业单位2026年度绩效工资总量申报工作的通知》(成人社函〔2026〕66号)附件13“事业单位2026年绩效工资实际执行情况第三方审计参考表”,核查四年绩效总量核定、病产假扣发、工资调剂金等政策执行情况,单独出具1份专项审计报告。 | ||
| 备注 |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 文** | 189****0055 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 何** | 138****5554 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 冯* | 181****6675 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 王* | 180****5569 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 邱** | 159****5118 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 任** | 139****3306 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 周* | 139****1763 |