招标详情
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关于开展专项审计服务项目市场调研公告
2026年8月18日
****医院内部审计工作,强化大型设备管理、重点合同管控,防范运营风险、提升内控管理成效,我院拟开展本次市场调研,了解第三方审计机构服务能力及市场价格行情。现将本次市场调研相关事项通知如下:
一、调研项目及审计内容
(一)大型医用设备绩效专项审计
1. 审计范围:2025年9月至今全院投入使用的大型医用设备,涵盖影像、检验、治疗等各类别设备(其中一项)。
2. 审计核心内容:核查设备购置审批流程、资金筹措与使用的合规规范性;核查设备开机率、使用率、临床适配度等运行效能;核查诊疗收费标准、价格政策执行合规情况;核查设备维保管理、配套耗材使用及成本管控情况;综合考察设备投入产出的经济效益、社会效益及学科建设支撑价值,形成绩效审计结论及优化建议。
(二)大额、重点项目合同管理专项审计
1. 审计范围:2025年1月1日至2025年12月31日期间,全院签订的大额经济合同、采购合同、服务合同、基建维修合同、各类**协议等。
2. 审计核心内容:核查合同立项、审批、签订全流程合规性;审查合同条款完整性、严谨性、风险防控完备性;核查合同履约、现场验收、结算付款、资料归档全闭环管理情况;排查合同瑕疵、履约滞后、监管缺位、资料缺失等问题,梳理风险隐患并提出整改规范建议。
二、机构基本资格要求
1. 依法注册成立,具备合法有效的****事务所执业资质,独立承担民事责任。
2. ****医院内控管理、财经制度及医疗行业审计相关政策法规,具备医院专项审计相关从业经验。
3. 近三年无行政处罚、行业惩戒及不良信用记录,信誉良好,具备完善的保密制度及质量管控体系。
4. 拥有固定专业审计团队,人员配置充足,能够高效、保质完成本次专项审计全部工作。
三、需提交调研资料
1. 企业营业执照、执业资质证书、信用查询证明等基础资料(加盖公章);
2. 法定代表人身份证明、授权委托书及授权人身份证复印件;
3. ****医院同类专项审计业绩证明(合同、验收报告等关键页复印件);
4. 本次两项审计项目专项服务方案、工作流程、人员配置、服务周期及质量保障措施;
5. 项目完整报价明细(含服务计费标准、总价、报价有效期);
6. 保密承诺书、廉洁执业承诺书。
四、相关要求
1. 本次市场调研为公开调研,旨在了解市场服务水平及合理价格,不作为正式招标采购依据。
2. 各意向机构须保证提交全部资料真实、完整、有效,弄虚作假者取消参选资格。
3. 请各意向机构按要求整理全套资料,统一装订并加盖公章,调研时间另行通知。
五、联系方式
联系人:黄老师 联系电话:139****2258
报名时间:2026年8月18日-2026年8月24日(电话报名)