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****(昌****执法局****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(昌****执法局****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王晓春
项目联系电话:0994-****118
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****(昌****执法局)
采购单位地址:**维吾尔自治区****市绿洲南路142号
采购单位联系人和联系方式:徐平:190****5226
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****98884
采购单位预算编码:107002
三、成交信息
成交日期:2026年8月18日
总成交金额(元):7261.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****高新区(**区)**南路416号盈科国际21楼A21-699 | 7261.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 1 | 72.0 | 72.0 | |
| 2 | 得力 7358 打印/复印纸 | 得力/deli | 7358 | 4 | 205.0 | 820.0 | |
| 3 | 啄木鸟 8.5G 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | 8.5G | 10 | 125.0 | 1250.0 | |
| 4 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3164 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 5 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli | 63108 | 200 | 2.2 | 440.0 | |
| 6 | 得力 22283 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22283 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 7 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 8 | 得力 63107 报告夹 | 得力/deli | 63107 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
| 9 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 晨光/M G | ADM94517 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 11 | 茶花 213001 扫把 | 茶花 | 213001 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 12 | 得力 6220 各类尺/三角板 直尺 | 得力/deli | 6220 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 13 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3185 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
| 14 | 得力 33215 剪刀 | 得力/deli | 33215 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVR960 | 10 | 189.0 | 1890.0 | |
| 16 | 得力 7658 软面抄/胶装本 | 得力/deli | 7658 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
| 17 | 上汇 6515 档案盒 | 上汇/SHANGHUI | 6515 | 48 | 10.8 | 518.4 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: