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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 越洋 36# 中号加厚 垃圾袋50把 | 越洋36#, | 箱 | 3.00 | 200 | 600 |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸(12提) | 洁柔/C SPR078-06, | 件 | 6.00 | 240 | 1440 |
| 3 | 南孚 5号 5号 电池 普通干单只 | 南孚/NANFU5号, | 节 | 118.00 | 2.5 | 295 |
| 4 | 晨光 GP-1111 GP1111/0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 2盒装 | 晨光/M GGP-1111, | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****06001
联系电话: 183****1832
传真:
地址: ****服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: