关于公开遴选第三方审计机构开展社会保险基金审计的公告

发布时间: 2026年08月18日
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关于公开遴选第三方审计机构开展社会保险基金审计的公告

为进一步规范社保基金管理使用,筑牢社保基**全防线,防范化解基金运行风险,全面核查社保基金收支、管理、运营及经办合规性,根据《中华人民**国社会保险法》《社会保险基金行政监督办法》等有关规定,保亭黎族苗族****社会保障局(以下简称“遴选人”)拟面向社会公开遴选第三方审计机构,承担社保基金审计工作。现将有关事项公告如下:

一、项目概况

1.项目名称:**县社保基金专项审计服务项目

2.审计对象:**县生育保险、机关事业单位基本养老保险、稳岗返还补贴发放等社保基金,涵盖基金收支、财务管理、业务经办、待遇核发、问题整改落实等全流程工作

3.审计期间:2026年9月14日—9月25日(具体根据实际情况延伸)

4.服务预算:7万元,费用包含审计取证、核查、报告编制、答疑整改等全部服务费用(最终以合同约定为准)

5.服务周期:自合同签订之日起,60个工作日内完成全部审计工作,出具正式审计报告及相关佐证材料

二、审计检查内容

本次审计重点检查以下内容:

(一)基金收支管理

1.社保费用征缴是否及时、足额,是否存在少缴、漏缴、瞒报缴费基数等情况;

2.基金收入、支出是否按照规定纳入财政专户管理,实行收支两条线;

3.各项社保待遇是否按照规定标准、及时足额发放,是否存在虚报冒领、重复领取待遇等问题;

4.基金结余是否按规定存储和投资运营,收益是否及时入账。

(二)基金财务管理

1.社保基金财务管理制度建立及执行情况,检查会计核算、账务处理、凭证账簿、财务报表是否真实、完整、规范,是否严格执行社保基金专户管理、专款专用制度;

2.****银行账户开立、使用、变更、销户合规性,检查资金存储、划转、拨付流程是否规范,有无多头开户、违规存储、账实不符等问题;

3.基金收入、支出、结余核算准确性,核对财政补助资金、参保缴费资金、利息收入、转移收入等各类资金入账情况,杜绝坐收坐支、截留、挤占、挪用、贪污社保基金等违规行为;

4.基金预决算编制、上报、执行情况,分析预算执行差异原因,检查资金保值增值管理合规性。

(三)参保缴费业务管理

1.各类参保人员登记、信息录入、参保增减员业务办理规范性,检查参保信息真实性、完整性,是否存在虚假参保、重复参保、漏保、错保等问题;

2.单位及个人社保缴费基数核定、申报、征缴合规性,是否存在擅自降低缴费基数、少征漏征社保费、违规减免、缓缴审批不规范等情况;

3.社保补缴、欠费追缴、保费清欠工作落实情况,重点核查一次性补缴、视同缴费年限认定、连续工龄认定的政策依据、审核流程、审批手续是否合规,历年社保费用补缴申报办理材料是否齐全、合规等;

4.跨区域社保关系转移、个人账户记账、利息结算、账户管理等业务办理规范性;

(四)经办内控与业务管理

1.岗位权限设置、权限审批、不相容岗位分离设置等,排查岗位风险、流程漏洞;

2.社保业务档案、财务档案整理、归档、保管、查阅管理规范性,档案资料是否齐全可追溯;

3.社保收支管理是否落实业务、财务、金融机构月对账制度,查看银行协议是否规定账户一致性校验、反馈支付结果数据、异常资金支付风险预警信息,明确违约责任;

4.日常业务核查、疑点筛查、风险排查工作开展情况,问题台账建立、动态管控是否规范;

5.是否建立基金要情台账、要情处理情况,社会保险重大要情应按照规定报送发现、进展、终结报告。

(五)问题整改与长效机制管理

1.上级审计、督查、巡察反馈社保基金问题的整改落实情况,问题整改是否彻底、佐证资料是否齐全,有无虚假整改、反弹复发问题;

2.针对本次审计发现的制度漏洞、流程缺陷、管理短板,梳理风险隐患,提出合规、可行的整改建议和长效管控措施。

三、报名资格条件

1.在中华人民**国境内****事务所或其他审计服务机构,具有独立法人资格和有效的营业执照;

2.具备财政****事务所执业证书;

3.具备履行合同所必需的专业技术能力,拟投入本项目的审计人员应具备注册会计师资格或中级以上审计、会计专业技术职称,项目负责人需具有注册会计师资格且从事审计工作不少于五年;

4.具有社会保****行政事业单位审计经验(需提供近三年类似项目业绩证明材料);

5.参加本次遴选活动前三年内,在活动中没有重大违法记录,未被列入信用中国网站(www.****.cn)失信被执行人、重大税收违法案件****政府采购网(www.****.cn)严重违法失信行为记录名单;

6.与被审计单位无直接经济利益关系或其他可能影响审计独立性的情形;

7. 本项目不接受联合体报名。

四、报名材料

符合资格条件且有意愿参加的机构,请提交以下报名材料(均需加盖公章):

1.营业执照副本复印件;

2.****事务所执业证书复印件;

3.拟派项目团队人员名单及资格证书(注册会计师证书、职称证书等)复印件;

4.项目实施方案(含工作思路、方法步骤、进度安排、质量保障措施等);

5.报价方案(含收费标准和总报价);

6.近三年同类项目业绩证明材料(合同或审计报告封面复印件);

7.近三年无失信、无行政处罚的书面承诺;

8.信用查询截图****政府采购网);

9.其他能够证明服务能力的材料。

所有材料需装订成册,一式两份,纸质版加盖公章,同时提交电子版文件。

五、遴选方式及评审标准

本次采用综合评分择优遴选方式,从机构资质、执业业绩、团队实力、审计方案完整性、服务报价、信誉口碑、保密保障机制等维度综合评审,择优确定中标服务机构。

六、报名时间及联系方式

1.报名时间:2026年8月20日-2026年8月28日(共七个工作日),逾期不予受理。

2.报名方式:

方式一:将纸质报名材料一式2份密封后邮寄至以下地址(以寄出邮戳为准);

方式二:将报名材料扫描件发送至电子邮箱:****@qq.com(邮件主题注明“社保基金审计遴选+机构名称”),同时将纸质材料寄送遴选人。

3.联系地址:**省**县宝****社会保障局309室

4.联系人及电话:黄习,0898-****0929

七、其他事项

1.报名机构对所提供材料的真实性负责,一经发现弄虚作假,取消其参选资格,并记入诚信档案。

2.遴选人不统一组织现场踏勘,报名机构如有需要可自行咨询。

3.中选机构须严格遵守保密义务,未经遴选人书面同意,不得泄露审计过程中知悉的任何信息。

4.本次遴选公告的解释权归****所有。

5.本公告未尽事宜,按照有关法律法规和遴选文件执行。

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2026年8月18日


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