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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0651
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 热水壶 | 3 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 扫把 | 5 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 拖把 | 5 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5480 档案夹 | 30 | 1800.0 | 得力/deli\5480 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9846 文件栏 | 8 | 280.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光A4打印纸 | 80 | 3200.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝矿泉水 | 50 | 2400.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 天堂伞 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力皮面笔记本 | 30 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 心相印纸巾 | 50 | 1000.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |