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****(****基地)关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(****基地)关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:余筠(网超等)
项目联系电话:0991-****379
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****(****基地)
采购单位地址:**区**路1108
采购单位联系人和联系方式:余筠(网超等):159****1092
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****63916
采购单位预算编码:043002
三、成交信息
成交日期:2026年8月18日
总成交金额(元):4341.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**市****市**区**西街712号府城花苑A栋5层办公3-5820室 | 4341.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 派克 57ml 笔用墨水/补充液/墨囊 | 派克/PARKER | 57ml | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 2 | 七彩虹 DDR3 普条系列 内存 | 七彩虹/Colorful | DDR3 普条系列 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 3 | 雷克沙 NS100系列 移动硬盘 | 雷克沙/lexar | NS100系列 | 1 | 1250.0 | 1250.0 | |
| 4 | 公牛 GN-B2063 其它插座 | 公牛/BULL | GN-B2063 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 5 | 得力 7942 记事本 | 得力/deli | 7942 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 6 | 得力 5596 文件袋背胶袋 | 得力/deli | 5596 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
| 7 | 英雄 359B 钢笔 | 英雄/HERO | 359B | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 8 | 斑马牌 JJZ33 中性笔 | 斑马牌/ZEBRA | JJZ33 | 33 | 4.5 | 148.5 | |
| 9 | 得力 S08-C 中性笔 | 得力/deli | S08-C | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 10 | 京东京造 灵动双板 显示器支架 | 京东京造 | 灵动双板 | 2 | 435.0 | 870.0 | |
| 11 | 闪迪 SDCZ74-256G-G46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-256G-G46 | 2 | 338.0 | 676.0 | |
| 12 | 得力 0414\0414S装订线材 | 得力/deli | 0414 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
| 13 | 得力 78986 文件篮 | 得力/deli | 78986 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: