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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026002404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 TN-2225 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2225, | 个 | 1.00 | 240 | 240 |
| 2 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879, | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 金士顿 DTKN U盘 | 金士顿/KingstonDTKN, | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 4 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26, | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 5 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002, | 把 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 6 | 得力 5715 文件袋 | 得力/deli5715, | 包 | 5.00 | 16.9 | 84.5 |
| 7 | 得力 9893 ** | 得力/deli9893, | 只 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorAT-TN3435, | 支 | 2.00 | 80 | 160 |
| 9 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74, | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆晓容
联系电话: ****0679
传真:
地址: **市**区******中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼