为规范单位财务收支管理,强化资金、资产及医保基金监管,我单位就本次财务专项审计服务组织开展三方比选工作。本次比选流程公开、公平、公正,现已完成报名、资料审核、综合评审等工作,现将比选结果公示如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:****保健院(2023-2025年)、****中心(2025年)财务专项审计服务
2.审计单位及审计期间:
****保健院:审计时段2023年1月1日—2025年12月31日
****中心:审计时段2025年1月1日—2025年12月31日
3.审计内容:固定资产管理、库存物资管理、医保基金拨付及使用情况、资金使用合规性、报账资料规范性、招投标管理、单位往来款项核查等专项审计工作,并出具正式审计报告及整改建议。
二、比选开展情况
本次项目共收到六家第三方机构有效参选资料。评审小组严格按照既定评分标准,对参选单位资质信誉、同类业绩、审计实施方案、项目团队配置、服务报价等内容进行综合打分评审,评审过程全程监督、资料齐全、结果真实有效。
三、中选结果
拟中选单位:****
中选金额:¥34998.00元(大写:叁万肆仟玖佰玖拾捌元整)
服务内容:按本次询价及评审要求完成两家单位财务专项审计全套工作,提交完整审计报告及问题整改清单。
四、公示期限
公示期为3个工作日,自2026年8月19日至2026年8月21日。
五、异议受理方式
公示期间,如对本次比选结果有异议,任何单位或个人可实名以书面形式向我单位提出异议,并提供有效佐证材料。逾期、匿名、无实质证明材料的异议不予受理。
受理科室:纪委办公室
联系电话:0858-****128
联系地址:**市**区****二环路99****保健院新院区5楼
受理时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:30
公示期满无异议,我单位将正式确定中选单位并按程序签订服务合同。
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2026年8月18日
附件: 项目公示异议反馈登记表.xlsx