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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********429********2026001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71070 可塑橡皮 灰色柔软绘图彩色橡皮泥 | 得力/deli71070, | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 宝克 MP2913-60 油性双头马克笔 | 宝克/BaokeMP2913-60, | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
| 3 | 得力 79221 多功能组合桌面文件栏/文件框 | 得力/deli79221, | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 4 | 兰威 LW-0757 5号吸湿篮球 | 兰威/LenwaveLW-0757, | 件 | 3.00 | 65 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陆秀辉
联系电话: 138****8137
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: