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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4023
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 账本/账册 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\26588 | 验收通过 | |
| 2 | 培友文具 定制菜谱/桌牌/台牌 | 20 | 180.0 | 培友文具/PY\a4 亚克力强磁台签 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 起钉器 | 24 | 84.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL1088J 五金工具箱 | 5 | 840.0 | 得力/deli\DL1088J | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 印油 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\****412 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 装订机钻头 | 5 | 400.0 | 得力\****222 | 验收通过 | |
| 7 | 天堂伞 3311 伞 | 20 | 760.0 | 天堂伞\3311 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 考勤机配件 | 1 | 798.0 | 得力/deli\3765C | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0314 订书机 | 21 | 315.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 资料册 | 15 | 315.0 | 得力\5005 | 验收通过 | |
| 11 | 申士 0001 16开皮面记事本、笔记本 | 30 | 330.0 | 申士/SNSIR\0001 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 环保袋 | 100 | 400.0 | 晨光\5675 | 验收通过 | |
| 13 | 水桶 | 24 | 480.0 | 得力\396 | 验收通过 | |
| 14 | ** 拖把 | 10 | 480.0 | **\8654 | 验收通过 | |
| 15 | 整理箱(带盖) | 10 | 680.0 | 得力/deli\658445 | 验收通过 | |
| 16 | 永耀 垃圾桶 | 20 | 5200.0 | 永耀\240 | 验收通过 | |
| 17 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 | 20 | 960.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 18 | 双飞燕 3100n 键盘 | 10 | 800.0 | 双飞燕/A4TECH\3100n | 验收通过 | |
| 19 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 16 | 288.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |