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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8824
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1 220ml 一次性水杯/塑杯 | 4 | 400.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 4 | 22.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8308 A4透明文件袋 按扣资料袋 档案袋(10个装) | 4 | 32.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9863 印油/印泥/**透明圆形财务快干** | 10 | 65.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 中号固体胶棒 21g/支 | 10 | 17.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针(200只/盒) | 3 | 18.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7733便利贴纸类标签 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |