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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****耗材店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5312
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 玩具 | 10 | 200.0 | 星空\001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 橡皮擦 | 15 | 75.0 | 晨光/M G\03988 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2464 卷笔刀/美工刀(颜色图案可自主选择) | 25 | 75.0 | 齐心/Comix\B2464 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |