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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N126********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 毅力达 MA-3918 PU/PVC笔记本/皮纹纸 | 毅力达MA-3918 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 8014 装订机装订夹条 | 得力/deli8014 | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 27.00 | 3 | 81 |
| 4 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 120.00 | 1.35 | 162 |
| 5 | 罗技 MK295 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK295 | 件 | 1.00 | 135 | 135 |
| 6 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 1.00 | 12.74 | 12.74 |
| 7 | 公牛 GN-604 接线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 2.00 | 54 | 108 |
| 8 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL5号 AA LR6 1.5V | 节 | 30.00 | 2.2 | 66 |
| 9 | 罗技 G102 有线鼠标 | 罗技/LogitechG102 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张艳伟
联系电话: 136****2009
传真:
地址: **市牛心镇牛心村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: