花垣县第一幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年08月19日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9359

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年8月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛表单 S0343 单据/收据/凭证 5 150.0 西玛表单\S0343 验收通过
2 布尔 口袋 100 300.0 布尔\编织袋 验收通过
3 美的 FTS35-12HR 电风扇 1 145.0 美的/Midea\FTS35-12HR 验收通过
4 西玛 6503 凭证单 5 25.0 西玛/simaa\6503 验收通过
5 安捷 XDY-84 家居消毒液 84消毒液 260 650.0 安捷\XDY-84 验收通过
6 杜威克 多人跳绳 跳绳 10 360.0 杜威克\杜威克 多人跳绳 验收通过
7 齐心 C5108 奖状 420 210.0 齐心/Comix\C5108 验收通过
8 得力 S362 铅笔 5 50.0 得力/deli\S362 验收通过
9 齐心 彩色三等份 标签打印纸/条码纸 电脑打印纸 5 1150.0 齐心/Comix\彩色三等份 验收通过
10 3M 海绵胶带(双面胶) 50 100.0 3M\白色 宽30mm 厚5mm 验收通过
11 晨光 ABS91615 图钉/工字钉 2 6.0 晨光/M G\ABS91615 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 谢秀红





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2026-08-19
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