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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9359
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛表单 S0343 单据/收据/凭证 | 5 | 150.0 | 西玛表单\S0343 | 验收通过 | |
| 2 | 布尔 口袋 | 100 | 300.0 | 布尔\编织袋 | 验收通过 | |
| 3 | 美的 FTS35-12HR 电风扇 | 1 | 145.0 | 美的/Midea\FTS35-12HR | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 6503 凭证单 | 5 | 25.0 | 西玛/simaa\6503 | 验收通过 | |
| 5 | 安捷 XDY-84 家居消毒液 84消毒液 | 260 | 650.0 | 安捷\XDY-84 | 验收通过 | |
| 6 | 杜威克 多人跳绳 跳绳 | 10 | 360.0 | 杜威克\杜威克 多人跳绳 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 C5108 奖状 | 420 | 210.0 | 齐心/Comix\C5108 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S362 铅笔 | 5 | 50.0 | 得力/deli\S362 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 彩色三等份 标签打印纸/条码纸 电脑打印纸 | 5 | 1150.0 | 齐心/Comix\彩色三等份 | 验收通过 | |
| 10 | 3M 海绵胶带(双面胶) | 50 | 100.0 | 3M\白色 宽30mm 厚5mm | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS91615 图钉/工字钉 | 2 | 6.0 | 晨光/M G\ABS91615 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |