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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 80g | 箱 | 6.00 | 210 | 1260 |
| 2 | 奔图 TL-413/413H 其它油墨 7105粉盒 | 奔图/PantumTL-413/413H | 个 | 1.00 | 270 | 270 |
| 3 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 奔图/PantumDL-413 | 个 | 1.00 | 270 | 270 |
| 4 | 立思辰 DR4K4 黑色硒鼓 | 立思辰/LANXUMDR4K4 | 个 | 2.00 | 267 | 534 |
| 5 | 奔图 TL-555H 粉盒5515 | 奔图/PantumTL-555H | 个 | 2.00 | 430 | 860 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热依拉﹒麦麦提明
联系电话: 139****2127
传真:
地址: ****市**南路264号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: