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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026002804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli5538, | 包 | 50.00 | 14 | 700 |
| 2 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES, | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 10.00 | 11 | 110 |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 5 | 得力 S936 学生文具书写绘画素描铅笔12支/装带橡皮 | 得力/deliS936, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367, | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 现代美 GP-009 商务中性笔 | 现代美GP-009, | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 8 | 天章 70g A4 打印/复印纸 | 天章/TANGO70g A4, | 箱 | 70.00 | 190 | 13300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 匡忠立
联系电话: 139****6641
传真:
地址: ****收费站下500米新**局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: